| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| Número do empenho: | 2640 | Data de lançamento: | 15/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DA UNIÃO,ESTADO E MUNICÍPIO PARA PESSOAS PORTADORAS DEFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2013 | 23.098,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA DA UNIÃO,ESTADO E MUNICÍPIO PARA PESSOAS PORTADORAS DEFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO CFE PREGÃO PRESENCIAL 10/2013 | 23.098,61 | ||
| 01/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 10.833,50 | ||
| 03/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2013 - REF. ABRIL/2013 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA - 90486 CFE NFS 35965-36043. | 10.833,50 | ||
| 22/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 11.898,91 | ||
| 24/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2013 - REF. ABRIL/2013 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA - 90486 CFE NFS 36313-36221-36373-36372. | 11.898,91 | ||
| 14/06/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 336,20 | ||
| 14/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2640/2013 - REF. JUNHO/2013 DIMACI MG MATERIAL CIRURGICO LTDA - 90486 CFE NF 39274 | 336,20 | ||
| 17/12/2013 | MERCADORIA NÃO ENTREGUE | -30,00 | ||
| TOTAL | 23.068,61 | 23.068,61 | 23.068,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||