| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2830 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FREEZER DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 080 ORDEM ANEXO | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FREEZER DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 080 ORDEM ANEXO | 370,00 | ||
| 21/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE FREEZER DA PADARIA COMUNITÁRIA CFE NOTA FISCAL 080 ORDEM ANEXO | 370,00 | ||
| 05/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2830/2013 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||