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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2879 Data de lançamento: 22/03/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso: LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.02 Á 10.03.2013 DO TELEFONE 3744-1290 DO CAPS CFE FATURA EM ANEXO 350,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.02 Á 10.03.2013 DO TELEFONE 3744-1290 DO CAPS CFE FATURA EM ANEXO 350,07
22/03/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.02 Á 10.03.2013 DO TELEFONE 3744-1290 DO CAPS CFE FATURA EM ANEXO 350,07
25/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2879/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 350,07
TOTAL 350,07 350,07 350,07
SALDO A PAGAR 0,00