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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2990 Data de lançamento: 22/03/2013
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2013 63.748,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2013 FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2013 63.748,08
22/03/2013 LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 03/2013 63.748,08
22/03/2013 ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO -15.313,44
22/03/2013 ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO -15.313,44
26/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 48.434,64
TOTAL 48.434,64 48.434,64 48.434,64
SALDO A PAGAR 0,00