| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2990 | Data de lançamento: | 22/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2013 | 63.748,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2013 | 63.748,08 | ||
| 22/03/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 03/2013 | 63.748,08 | ||
| 22/03/2013 | ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO | -15.313,44 | ||
| 22/03/2013 | ESTORNO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO | -15.313,44 | ||
| 26/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2990/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 48.434,64 | ||
| TOTAL | 48.434,64 | 48.434,64 | 48.434,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||