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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3134 Data de lançamento: 25/03/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 16.650,00 FOLHAS PERSONALIZADAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 070 ORDEM ANEXO 1.934,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2013 AQUISIÇÃO DE 16.650,00 FOLHAS PERSONALIZADAS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 070 ORDEM ANEXO 1.934,00
25/03/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 1109 ORDEM ANEXO 1.934,00
05/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3134/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 1.934,00
TOTAL 1.934,00 1.934,00 1.934,00
SALDO A PAGAR 0,00