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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3136 Data de lançamento: 25/03/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA CFE NOTA FISCAL 068 ORDEM ANEXO 124,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2013 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA CFE NOTA FISCAL 068 ORDEM ANEXO 124,00
25/03/2013 SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES ALUSIVO AO DIA MUNDIAL DA ÁGUA CFE NOTA FISCAL 068 ORDEM ANEXO 124,00
05/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3136/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 124,00
TOTAL 124,00 124,00 124,00
SALDO A PAGAR 0,00