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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK

Dados do Empenho
Número do empenho: 3189 Data de lançamento: 26/03/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA DIA 25.03.2013 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DA IND.COMÉRCIO E,DIEGO DUARTE EM AUDIÊNCIA COM COMANDANTE DO BATALHÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 86,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2013 DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA DIA 25.03.2013 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DA IND.COMÉRCIO E,DIEGO DUARTE EM AUDIÊNCIA COM COMANDANTE DO BATALHÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO 86,04
26/03/2013 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA DIA 25.03.2013 NO TRANSPORTE DO CRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EM AUDIÊNCIA COM COMANDANTE DO BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. 86,04
26/03/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2013 SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK - 2677 86,04
TOTAL 86,04 86,04 86,04
SALDO A PAGAR 0,00