| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK |
| Número do empenho: | 3189 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA DIA 25.03.2013 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DA IND.COMÉRCIO E,DIEGO DUARTE EM AUDIÊNCIA COM COMANDANTE DO BATALHÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 86,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | DESPESAS DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA DIA 25.03.2013 NO TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DA IND.COMÉRCIO E,DIEGO DUARTE EM AUDIÊNCIA COM COMANDANTE DO BATALHÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 86,04 | ||
| 26/03/2013 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á SANTA ROSA DIA 25.03.2013 NO TRANSPORTE DO CRETÁRIO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EM AUDIÊNCIA COM COMANDANTE DO BATALHÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. | 86,04 | ||
| 26/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2013 SERGIO FRANCISCO KRAFTZUK - 2677 | 86,04 | ||
| TOTAL | 86,04 | 86,04 | 86,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||