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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3532 Data de lançamento: 01/04/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.02 Á 21.03.2013 DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD CFE FATURA EM ANEXO 384,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.02 Á 21.03.2013 DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD CFE FATURA EM ANEXO 384,62
01/04/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.02 Á 21.03.2013 DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD CFE FATURA EM ANEXO 384,62
04/04/2013 ERRO PROJETO ATIVIDADE -384,62
04/04/2013 ERRO PROJETO ATIVIDADE -384,62
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00