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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3727 Data de lançamento: 04/04/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE FIOS FLEXÍVEL PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 756 ORDEM ANEXO 163,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2013 AQUISIÇÃO DE FIOS FLEXÍVEL PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 756 ORDEM ANEXO 163,20
04/04/2013 AQUISIÇÃO DE FIOS FLEXÍVEL PARA SEC.MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 756 ORDEM ANEXO 163,20
22/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003727/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 163,20
TOTAL 163,20 163,20 163,20
SALDO A PAGAR 0,00