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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3984 Data de lançamento: 11/04/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IND-5045 CFE CUPOM FISCAL 230493 ORDEM ANEXO 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IND-5045 CFE CUPOM FISCAL 230493 ORDEM ANEXO 50,00
11/04/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM COMPLETA DE ÔNIBUS TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IND-5045 CFE CUPOM FISCAL 230493 ORDEM ANEXO 50,00
22/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003984/2013 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00