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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4035 Data de lançamento: 12/04/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 779 ORDEM ANEXO 1.198,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 779 ORDEM ANEXO 1.198,08
12/04/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 779 ORDEM ANEXO 1.198,08
22/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004035/2013 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - 4169 1.198,08
TOTAL 1.198,08 1.198,08 1.198,08
SALDO A PAGAR 0,00