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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 4203 Data de lançamento: 17/04/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 18.04.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO PROGRAMA DE AÇÕES COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE SINISTROS NO MINISTÉRIO PÚBLICO. 248,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2013 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 18.04.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO PROGRAMA DE AÇÕES COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE SINISTROS NO MINISTÉRIO PÚBLICO. 248,00
17/04/2013 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 18.04.2013 NO TRANSPORTE DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO PROGRAMA DE AÇÕES COMPARTILHADAS DE PREVENÇÃO DE SINISTROS NO MINISTÉRIO PÚBLICO. 248,00
17/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004203/2013 VOLNEI BULEGON - 1207 248,00
TOTAL 248,00 248,00 248,00
SALDO A PAGAR 0,00