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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JULIO A KLIMIUK

Dados do Empenho
Número do empenho: 4244 Data de lançamento: 17/04/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA,TROCA LÂMPADAS,CONSERTOS VENTILADORES,INSTALAÇÕES TOMADAS,REATORES E,DEMAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM NABUCO E,21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 016 ORDEM ANEXO 1.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA,TROCA LÂMPADAS,CONSERTOS VENTILADORES,INSTALAÇÕES TOMADAS,REATORES E,DEMAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM NABUCO E,21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 016 ORDEM ANEXO 1.300,00
17/04/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE PARTE ELÉTRICA,TROCA LÂMPADAS,CONSERTOS VENTILADORES,INSTALAÇÕES TOMADAS,REATORES E,DEMAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM NABUCO E,21 DE ABRIL CFE NOTA FISCAL 016 ORDEM ANEXO 1.300,00
TOTAL 1.300,00 1.300,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.300,00