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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIONATAN DA SILVA ORLANDO 03019423074

Dados do Empenho
Número do empenho: 4260 Data de lançamento: 18/04/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CHUVEIRO,TORNEIRA ELÉTRICA,CAIXA DESCARGA E,TROCA DISJUNTOR NA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 027 ORDEM ANEXO 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CHUVEIRO,TORNEIRA ELÉTRICA,CAIXA DESCARGA E,TROCA DISJUNTOR NA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 027 ORDEM ANEXO 100,00
18/04/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CHUVEIRO,TORNEIRA ELÉTRICA,CAIXA DESCARGA E,TROCA DISJUNTOR NA CRECHE EDUCAÇÃO INFANTIL JOÃO PAULO II CFE NOTA FISCAL 027 ORDEM ANEXO 100,00
24/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4260/2013 DIONATAN DA SILVA ORLANDO 03019423074 - 90588 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00