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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON J.GUTKOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 432 Data de lançamento: 24/01/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRAÇÃO DE TRABALHO EM DIFÍCIL ACESSO PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 336 ORDEM ANEXO 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRAÇÃO DE TRABALHO EM DIFÍCIL ACESSO PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 336 ORDEM ANEXO 102,00
24/01/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRAÇÃO DE TRABALHO EM DIFÍCIL ACESSO PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 336 ORDEM ANEXO 102,00
30/01/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000432/2013 AIRTON J.GUTKOSKI - ME - 1509 102,00
TOTAL 102,00 102,00 102,00
SALDO A PAGAR 0,00