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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DARCI JOSE CEOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4344 Data de lançamento: 22/04/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA DIA 16.04.2013 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA DIA 16.04.2013 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 15,00
22/04/2013 DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á TENENTE PORTELA DIA 16.04.2013 NO TRANSPORTE DE PACIENTE CFE COMPROVANTE EM ANEXO 15,00
26/04/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4344/2013 DARCI JOSE CEOLIN - 1053 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00