| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4397 | Data de lançamento: | 22/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL - 60% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA ABRIL 2013 | 1.108,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2013 | FOLHA ABRIL 2013 | 1.108,23 | ||
| 22/04/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 04/2013 | 1.108,23 | ||
| 25/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4397/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 1.108,23 | ||
| TOTAL | 1.108,23 | 1.108,23 | 1.108,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||