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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4683 Data de lançamento: 25/04/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 100 TALÕES DE MEMORANDO PARA SEC.GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 101 ORDEM ANEXO 788,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 100 TALÕES DE MEMORANDO PARA SEC.GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 101 ORDEM ANEXO 788,00
25/04/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 100 TALÕES DE MEMORANDO PARA SEC.GERAL DA ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 101 ORDEM ANEXO 788,00
14/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4683/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 788,00
TOTAL 788,00 788,00 788,00
SALDO A PAGAR 0,00