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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IVO OLIVEIRA DE SOUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4705 Data de lançamento: 26/04/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS LINHAS ALECRIM,PROGRESSO E,SÃO ROQUE CFE NOTA FISCAL 004370 ORDEM ANEXO 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2013 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS LINHAS ALECRIM,PROGRESSO E,SÃO ROQUE CFE NOTA FISCAL 004370 ORDEM ANEXO 510,00
26/04/2013 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO NAS LINHAS ALECRIM,PROGRESSO E,SÃO ROQUE CFE NOTA FISCAL 004370 ORDEM ANEXO 510,00
14/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4705/2013 IVO OLIVEIRA DE SOUZA - 4688 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00