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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ANA CRISTINA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 478 Data de lançamento: 25/01/2013
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. 3.203,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2013 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. 3.203,26
25/01/2013 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. 3.203,26
01/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000478/2013 ANA CRISTINA DOS SANTOS - 54086 3.203,26
TOTAL 3.203,26 3.203,26 3.203,26
SALDO A PAGAR 0,00