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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRACIELE DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 498 Data de lançamento: 25/01/2013
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. 849,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2013 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. 849,90
25/01/2013 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. 849,90
01/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000498/2013 GRACIELE DA SILVA - 91669 849,90
TOTAL 849,90 849,90 849,90
SALDO A PAGAR 0,00