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Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078

Dados do Empenho
Número do empenho: 4994 Data de lançamento: 02/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPIR,LIMPAR E,CORTAR GRAMAS NOS TREVOS,RÓTULAS,CANTEIROS RUAS E,PRAÇAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 011 ORDEM ANEXO 898,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPIR,LIMPAR E,CORTAR GRAMAS NOS TREVOS,RÓTULAS,CANTEIROS RUAS E,PRAÇAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 011 ORDEM ANEXO 898,00
02/05/2013 SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPIR,LIMPAR E,CORTAR GRAMAS NOS TREVOS,RÓTULAS,CANTEIROS RUAS E,PRAÇAS DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 011 ORDEM ANEXO 898,00
03/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4994/2013 MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 - 91533 898,00
TOTAL 898,00 898,00 898,00
SALDO A PAGAR 0,00