| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 50 | Data de lançamento: | 21/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA MES NOVEMBRO/2012 DO TELEFONE 3744-2734 DA FARMÁCIA POPULAR CFE FATURA ANEXO | 74,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2013 | TARIFA TELEFÔNICA MES NOVEMBRO/2012 DO TELEFONE 3744-2734 DA FARMÁCIA POPULAR CFE FATURA ANEXO | 74,97 | ||
| 21/01/2013 | TARIFA TELEFÔNICA MES NOVEMBRO/2012 DO TELEFONE 3744-2734 DA FARMÁCIA POPULAR CFE FATURA ANEXO | 74,97 | ||
| 21/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000050/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 74,97 | ||
| TOTAL | 74,97 | 74,97 | 74,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||