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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ARMARINHOS V.N. LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5137 Data de lançamento: 03/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE NOTA FISCAL 002.551.361 ORDEM ANEXO 510,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2013 AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE NOTA FISCAL 002.551.361 ORDEM ANEXO 510,00
03/05/2013 AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXOS PARA SEC.MUNICIPAL OBRAS CFE NOTA FISCAL 002.551.361 ORDEM ANEXO 510,00
14/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5137/2013 ARMARINHOS V.N. LTDA - 2171 510,00
TOTAL 510,00 510,00 510,00
SALDO A PAGAR 0,00