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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON J.GUTKOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5242 Data de lançamento: 07/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE ELETRODO LIMAVEL DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 432 ORDEM ANEXO 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2013 AQUISIÇÃO DE ELETRODO LIMAVEL DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 432 ORDEM ANEXO 180,00
07/05/2013 AQUISIÇÃO DE ELETRODO LIMAVEL DESTINADOS PARA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 432 ORDEM ANEXO 180,00
14/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5242/2013 AIRTON J.GUTKOSKI - ME - 1509 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00