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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5252 Data de lançamento: 07/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: IGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: IGD-SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.03 Á 21.04.2013 DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD SUAS CFE FATURA ANEXO 462,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.03 Á 21.04.2013 DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD SUAS CFE FATURA ANEXO 462,28
07/05/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.03 Á 21.04.2013 DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD SUAS CFE FATURA ANEXO 462,28
13/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5252/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 462,28
TOTAL 462,28 462,28 462,28
SALDO A PAGAR 0,00