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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERV

Dados do Empenho
Número do empenho: 5330 Data de lançamento: 08/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: SERVIÇOS UNIMED/2013
Fonte de Recurso: FASSM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS Á SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE FATURA ANEXO 68.344,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2013 SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS Á SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE FATURA ANEXO 68.344,14
08/05/2013 SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS Á SERVIDORES MUNICIPAI REFERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE FATURA ANEXO 68.344,14
10/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5330/2013 UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 44 68.344,14
TOTAL 68.344,14 68.344,14 68.344,14
SALDO A PAGAR 0,00