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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 11:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5462 Data de lançamento: 10/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: SEMANA DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE FOLDERS E,CARTAZES QUANDO DO EVENTO DO 16o RODEIO INTERESTADUAL REALIZADO PELO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á SEMANA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 2159 LEI MUNICIPAL 3.861 DE 02.03.2013 1.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2013 AQUISIÇÃO DE FOLDERS E,CARTAZES QUANDO DO EVENTO DO 16o RODEIO INTERESTADUAL REALIZADO PELO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á SEMANA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 2159 LEI MUNICIPAL 3.861 DE 02.03.2013 1.700,00
10/05/2013 AQUISIÇÃO DE FOLDERS E,CARTAZES QUANDO DO EVENTO DO 16o RODEIO INTERESTADUAL REALIZADO PELO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS Á SEMANA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 2159 LEI MUNICIPAL 3.861 DE 02.03.2013 1.700,00
28/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5462/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00