| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SIMONE HOFFMEISTER |
| Número do empenho: | 547 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. | 2.627,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. | 2.627,68 | ||
| 25/01/2013 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO. | 2.627,68 | ||
| 01/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000547/2013 SIMONE HOFFMEISTER - 83758 | 2.627,68 | ||
| TOTAL | 2.627,68 | 2.627,68 | 2.627,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||