| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PROCEZA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 5538 | Data de lançamento: | 10/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA Á LAZER DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 258 ORDEM ANEXO | 137,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA Á LAZER DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 258 ORDEM ANEXO | 137,00 | ||
| 10/05/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE IMPRESSORA Á LAZER DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 258 ORDEM ANEXO | 137,00 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5538/2013 PROCEZA INFORMATICA LTDA - 1434 | 137,00 | ||
| TOTAL | 137,00 | 137,00 | 137,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||