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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADEMIR JABOINSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5929 Data de lançamento: 20/05/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE DIAS 19,20 MAIO/2013 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DO CENSO ESCOLAR CFE COMPROVANTES DIVERSOS EM ANEXO 205,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2013 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE DIAS 19,20 MAIO/2013 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DO CENSO ESCOLAR CFE COMPROVANTES DIVERSOS EM ANEXO 205,64
20/05/2013 DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE DIAS 19,20 MAIO/2013 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC PARTICIPAREM DO CENSO ESCOLAR CFE COMPROVANTES DIVERSOS EM ANEXO 205,64
31/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5929/2013 ADEMIR JABOINSKI - 4172 205,64
TOTAL 205,64 205,64 205,64
SALDO A PAGAR 0,00