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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO CARLOS FORTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5959 Data de lançamento: 20/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 180 AMPERES PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IND-5045 CFE NOTA FISCAL 002.651.469 ORDEM ANEXO 518,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2013 AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 180 AMPERES PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IND-5045 CFE NOTA FISCAL 002.651.469 ORDEM ANEXO 518,00
20/05/2013 AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA DE 180 AMPERES PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IND-5045 CFE NOTA FISCAL 002.651.469 ORDEM ANEXO 518,00
29/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5959/2013 JOAO CARLOS FORTE - 2065 518,00
TOTAL 518,00 518,00 518,00
SALDO A PAGAR 0,00