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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5968 Data de lançamento: 20/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 663 ORDEM ANEXO 416,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 663 ORDEM ANEXO 416,00
20/05/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 663 ORDEM ANEXO 416,00
27/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5968/2013 IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4080 416,00
TOTAL 416,00 416,00 416,00
SALDO A PAGAR 0,00