| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELIPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 5969 | Data de lançamento: | 20/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 015.398 ORDEM ANEXO | 636,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 015.398 ORDEM ANEXO | 636,00 | ||
| 20/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA,HIGIENE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 015.398 ORDEM ANEXO | 636,00 | ||
| 05/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2013 ELIPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - 42422 | 636,00 | ||
| TOTAL | 636,00 | 636,00 | 636,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||