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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6025 Data de lançamento: 22/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.04 Á 10.05.2013 DO TELEFONE 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CFE FATURA EM ANEXO 175,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.04 Á 10.05.2013 DO TELEFONE 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CFE FATURA EM ANEXO 175,08
22/05/2013 TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.04 Á 10.05.2013 DO TELEFONE 3744-4382 DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE CFE FATURA EM ANEXO 175,08
27/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6025/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 175,08
TOTAL 175,08 175,08 175,08
SALDO A PAGAR 0,00