| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: L DE F LONDERO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 604 | Data de lançamento: | 28/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SIM CARD PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE CUPOM FISCAL 020067-020068-EM ANEXO | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2013 | AQUISIÇÃO DE SIM CARD PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE CUPOM FISCAL 020067-020068-EM ANEXO | 90,00 | ||
| 28/01/2013 | AQUISIÇÃO DE SIM CARD PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE CUPOM FISCAL 020067-020068-EM ANEXO | 90,00 | ||
| 29/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000604/2013 L DE F LONDERO & CIA LTDA - 91801 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||