| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 23/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 FITAS STAR SP/300/SCHALTER/MENNO PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 2791 ORDEM ANEXO | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2013 | AQUISIÇÃO DE 03 FITAS STAR SP/300/SCHALTER/MENNO PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 2791 ORDEM ANEXO | 15,00 | ||
| 23/05/2013 | AQUISIÇÃO DE 03 FITAS STAR SP/300/SCHALTER/MENNO PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 2791 ORDEM ANEXO | 15,00 | ||
| 29/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6174/2013 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME - 142 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||