| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 6358 | Data de lançamento: | 24/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS-FGTS- | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: MAIO 2013 | 283,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2013 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: MAIO 2013 | 283,36 | ||
| 24/05/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA 05/2013 | 283,36 | ||
| 31/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6358/2013 F G T S - 4 | 283,36 | ||
| TOTAL | 283,36 | 283,36 | 283,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||