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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6411 Data de lançamento: 24/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE 170 CADERNETAS/DIÁRIO DE CLASSE PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 129 ORDEM ANEXO 1.870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2013 AQUISIÇÃO DE 170 CADERNETAS/DIÁRIO DE CLASSE PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 129 ORDEM ANEXO 1.870,00
24/05/2013 AQUISIÇÃO DE 170 CADERNETAS/DIÁRIO DE CLASSE PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 129 ORDEM ANEXO 1.870,00
11/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2013 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 1.870,00
TOTAL 1.870,00 1.870,00 1.870,00
SALDO A PAGAR 0,00