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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 11:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015

Dados do Empenho
Número do empenho: 6487 Data de lançamento: 27/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO CÍVICO CULTURAL NA PRAÇA DA MATRIZ EM PARCERIA COM O EXERCÍTO BRASILEIRO E DIVERSAS ENTIDADES CDL/URI/SESC DIA 25.05.2013 CFE NOTA FISCAL 04 ORDEM ANEXO 990,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2013 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO CÍVICO CULTURAL NA PRAÇA DA MATRIZ EM PARCERIA COM O EXERCÍTO BRASILEIRO E DIVERSAS ENTIDADES CDL/URI/SESC DIA 25.05.2013 CFE NOTA FISCAL 04 ORDEM ANEXO 990,00
27/05/2013 SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO CÍVICO CULTURAL NA PRAÇA DA MATRIZ EM PARCERIA COM O EXERCÍTO BRASILEIRO E DIVERSAS ENTIDADES CDL/URI/SESC DIA 25.05.2013 CFE NOTA FISCAL 04 ORDEM ANEXO 990,00
12/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6487/2013 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 990,00
TOTAL 990,00 990,00 990,00
SALDO A PAGAR 0,00