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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VOLNEI BULEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 6498 Data de lançamento: 28/05/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 27.05.2013 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 27.05.2013 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 80,00
28/05/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 27.05.2013 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO 80,00
29/05/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6498/2013 VOLNEI BULEGON - 1207 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00