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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015

Dados do Empenho
Número do empenho: 6500 Data de lançamento: 28/05/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Promoção Comercial
Projeto / Atividade: INCENTIVO AO COMÉRCIO E PRESTADORES DE SERVIÇOS
Conta de Despesa: 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: EMPRESÁRIO ANO/2013
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 TELÕES PARA PROJEÇÃO DE VIDEO/HOMENAGENS AOS EMPRESÁRIOS DO ANO REALIZADO NA ECO EVENTOS DIA 25.05.2013 CFE NOTA FISCAL 05 DECRETO MUNICIPAL 47/2013 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2013 SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 TELÕES PARA PROJEÇÃO DE VIDEO/HOMENAGENS AOS EMPRESÁRIOS DO ANO REALIZADO NA ECO EVENTOS DIA 25.05.2013 CFE NOTA FISCAL 05 DECRETO MUNICIPAL 47/2013 300,00
28/05/2013 SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 02 TELÕES PARA PROJEÇÃO DE VIDEO/HOMENAGENS AOS EMPRESÁRIOS DO ANO REALIZADO NA ECO EVENTOS DIA 25.05.2013 CFE NOTA FISCAL 05 DECRETO MUNICIPAL 47/2013 300,00
12/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6500/2013 MAURO ANDRE DA SILVA 49422278015 - 92307 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00