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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 683 Data de lançamento: 29/01/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL AMBULATORIAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADESIVO VALUTRODE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 552 ORDEM ANEXO 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2013 AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADESIVO VALUTRODE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 552 ORDEM ANEXO 420,00
29/01/2013 AQUISIÇÃO DE ELETRODO ADESIVO VALUTRODE PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 552 ORDEM ANEXO 420,00
01/02/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000683/2013 IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4080 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00