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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6873 Data de lançamento: 04/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 674 ORDEM ANEXO 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/06/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 674 ORDEM ANEXO 580,00
04/06/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENE DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS CFE NOTA FISCAL 674 ORDEM ANEXO 580,00
12/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6873/2013 IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4080 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00