| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DROGARIA RANGEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6938 | Data de lançamento: | 05/06/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 33 ORDEM ANEXO | 71,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 33 ORDEM ANEXO | 71,76 | ||
| 05/06/2013 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 33 ORDEM ANEXO | 71,76 | ||
| 21/06/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6938/2013 DROGARIA RANGEL LTDA - ME - 2662 | 71,76 | ||
| TOTAL | 71,76 | 71,76 | 71,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||