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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERV

Dados do Empenho
Número do empenho: 7103 Data de lançamento: 10/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: SERVIÇOS UNIMED/2013
Fonte de Recurso: FASSM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES MAIO/2013 CFE COMPROVANTE ANEXO 106.650,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2013 SERVIÇOS MÉDICOS E OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES MAIO/2013 CFE COMPROVANTE ANEXO 106.650,05
10/06/2013 SERVIÇOS MÉDICOS S OUTROS PRESTADOS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES MAIO/2013 CFE COMPROVANTE ANEXO 106.650,05
11/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7103/2013 UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - 44 106.650,05
TOTAL 106.650,05 106.650,05 106.650,05
SALDO A PAGAR 0,00