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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOAO A. IMMICH - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7155 Data de lançamento: 11/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 002.773.006 ORDEM ANEXO 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 002.773.006 ORDEM ANEXO 430,00
11/06/2013 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS EM VEÍCULO GOL PLACAS IRN-7530 CFE NOTA FISCAL 002.773.006 ORDEM ANEXO 430,00
21/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7155/2013 JOAO A. IMMICH - ME - 2079 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00