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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7172 Data de lançamento: 11/06/2013
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 10.06.2013 BUSCAR MATERIAL PARA MUNICÍPIO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 65,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 10.06.2013 BUSCAR MATERIAL PARA MUNICÍPIO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 65,20
11/06/2013 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIA 10.06.2013 BUSCAR MATERIAL PARA MUNICÍPIO NA DEFESA CIVIL DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO 65,20
14/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7172/2013 PAULO CEZAR PEREIRA VIEIRA - 89295 65,20
TOTAL 65,20 65,20 65,20
SALDO A PAGAR 0,00