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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: RESTAURANTE SERRANO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7173 Data de lançamento: 11/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: SAMU
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DA SAMU REFERENTE MES DE MAIO E 10 DIA MES JUNHO/2013 CFE NOTA FISCAL 002.767.202 EM ANEXO 2.881,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2013 DESPESAS DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DA SAMU REFERENTE MES DE MAIO E 10 DIA MES JUNHO/2013 CFE NOTA FISCAL 002.767.202 EM ANEXO 2.881,00
11/06/2013 DESPESAS DE REFEIÇÕES DOS SERVIDORES DA SAMU REFERENTE MES DE MAIO E 10 DIA MES JUNHO/2013 CFE NOTA FISCAL 002.767.202 EM ANEXO 2.881,00
20/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7173/2013 RESTAURANTE SERRANO LTDA. - 53623 DEP CTA BANR 06.854488.08 2.881,00
TOTAL 2.881,00 2.881,00 2.881,00
SALDO A PAGAR 0,00