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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: WEST SUL TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7174 Data de lançamento: 11/06/2013
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: APOIO AO FUTEBOL PROFISSIONAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: UNIÃO FREDERIQUENSE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DA EQUIPE DO UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL Á PASSO FUNDO IDA E VOLTA DIAS 08,09 JUNHO/2013 PELA 5a RODADA DA 1A FASE DO SEGUNDO TURNO DO CAMPEONATO ESTADUAL DIVISÃO DE ACESSO/2013 CFE NOTA FISCAL 353 EM ANEXO 1.087,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2013 TRANSPORTE DA EQUIPE DO UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL Á PASSO FUNDO IDA E VOLTA DIAS 08,09 JUNHO/2013 PELA 5a RODADA DA 1A FASE DO SEGUNDO TURNO DO CAMPEONATO ESTADUAL DIVISÃO DE ACESSO/2013 CFE NOTA FISCAL 353 EM ANEXO 1.087,45
11/06/2013 TRANSPORTE DA EQUIPE DO UNIÃO FREDERIQUENSE DE FUTEBOL Á PASSO FUNDO IDA E VOLTA DIAS 08,09 JUNHO/2013 PELA 5a RODADA DA 1A FASE DO SEGUNDO TURNO DO CAMPEONATO ESTADUAL DIVISÃO DE ACESSO/2013 CFE NOTA FISCAL 353 EM ANEXO 1.087,45
21/06/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7174/2013 WEST SUL TURISMO LTDA - 85827 1.087,45
TOTAL 1.087,45 1.087,45 1.087,45
SALDO A PAGAR 0,00